文件管理制度

时间:2024-05-30 18:30:23 制度 我要投稿

文件管理制度汇编【15篇】

  随着社会不断地进步,制度使用的情况越来越多,制度具有合理性和合法性分配功能。我们该怎么拟定制度呢?下面是小编收集整理的文件管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

文件管理制度汇编【15篇】

文件管理制度1

  1目的

  为规范安全管理体系文件的管理,对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制,以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。

  对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理体系有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。

  2范围

  本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。

  本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。

  3职责

  3.1各过程管理部门职责:

  3.1.1负责确定所管理的过程的文件需求。

  3.1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。

  3.1.3负责过程管理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。

  3.1.4负责严格执行过程管理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录。

  3.1.5负责文件更改内容等。

  3.2生产部职责:

  3.2.1负责管理手册的编制。

  3.2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。

  3.3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。

  3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。

  4程序内容

  4.1确定文件种类

  4.1.1为便于文件管理,根据不同的.管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。

  4.1.2外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。

  4.1.3综合管理体系文件

  a.方针、目标和指标;

  b.实现方针、目标和指标的策划;

  c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。

  4.1.4资料和记录

  相关的资料包括但不限于:

  a.各类分析/评价/统计数据;

  b.特种设备(如压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料;

  c.建设(工程)项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见;

  d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录;

  e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告;

  f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南;

  g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡)

  h.设施的设计、运行技术资料;

  i.供应商和承包商档案;

  j.作业许可证等;

  k.其他资料。

  4.2提出文件的编制和修改需求

  4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必须向过程负责人提出申请。

  4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求。

  4.3指定编写人

  4.3.1如需要编制或修改,对所需的文件进行策划并安排专人编写。

文件管理制度2

  为规范集团监事会文件、档案管理工作,充分发挥其作用,更好地为监事会各项工作服务,根据《中华人民共和国档案法》、《x集团有限公司档案管理暂行规定》,特制定本办法。

  一、集团监事会文件档案范围定义

  1、集团监事会文件档案指集团监事会在运作过程中产生的具有再次查询和使用价值的结果性和结果支持性文件。

  2、由集团监事会运作过程中产生但上报集团公司及以上单位的文件、市政府职能部门及以上单位下发经集团公司办理的文件,上升为集团公司文件,集团公司文件纳入集团档案管理范围进行管理,监事会保留复印件,复印件的管理遵循本办法。

  二、流转

  监事会文件指定专人负责流转,按权限逐级递交各级人员审批。审批结束后收归监事会档案管理人员进行整理归档。

  三、整理存档

  (一)监事会档案管理人员负责监事会文件收集和整理归档。

  (二)监事会档案归档遵循“应归尽归”的原则,在集团监事会文件档案范围定义内的'文件均应归档成为监事会档案。

  (三)文件整理、目录编制遵循国家档案局颁布的《归档文件整理规则》。

  四、档案的借阅利用

  (一)凡监事会成员,均可查询在自己职责范围内的档案。

  (二)查阅机要档案、重要会议记录必须经监事会主席批准。

  (三)档案原则上只能在档案保管室内阅读使用,如确因工作需要带离档案保管室,需办理借阅登记手续。

  (四)非监事会成员查阅、借阅监事会档案,需经监事会主席批准。

  (五)档案资料不准转借他人和擅自拆页、不得带出公司外,更不得划道填字,涂改、损坏文件。

  (六)外单位查阅档案一律凭单位介绍信,经监事会主席批准方可查阅。

  (七)档案管理工作人员应结合监事会管理工作的需要,在有关部门的支持下,开展监事会文件汇编、大事记、深层次编研等各种信息服务工作。

  五、奖惩

  (一)对违反本办法的监事会成员,给予警告批评,同时可酌情扣罚监事会内部考核分。

  (二)对于违反本规定,给集团或监事会造成损失者,将建议集团公司或市国资委对其给予处份直至免去其监事会成员资格,触犯法律者移交司法机关办理。

  六、本办法自发布之日起执行。

文件管理制度3

  一、编制目的

  通过对项目部制定的、与安全生产、安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制,保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。

  二、适用范围

  本制度适用于对项目部安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全技术规程、应急预案、危险性较大的分部分项工程专项方案的管理。

  三、工作职责

  1.项目经理负责本项目安全生产方针、安全生产目标、安全标准化文件、应急预案、危险性较大的分部分项工程专项方案的'批准和发布。

  2.分管安全副经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。

  3.安全科负责组织编写安全标准化文件。

  4.各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。

  5.安全科负责组织标准化文件、安全生产管理制度的修改、修订。

  四、工作程序

  (一)文件的制定

  1.安全科根据《企业安全生产标准化基本规范》要求,结合本项目实际,组织制定项目的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件,经分管安全副经理审核、项目经理批准后发布、实施。

  2.各职能部门根据《企业安全生产标准化基本规范》要求,根据本公司实际,制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度,经部门负责人审核、分管安全副经理审批后发布、实施。

  (二)发放管理

  1.文件在发放前,安全科确定发放范围。

  2.安全科按确定的发放范围进行发放,填写《文件发放(回收)登记表》,领取人签字。

  3.当文件破损或字迹不清影响使用时,领取科室、施工队应写明原因,经科室、施工队负责人审核、分管安全副经理审批后,到安全科办理更换手续,交旧领新,文件使用原发放号。

  4.文件丢失,当事人应写明原因,经科室、施工队负责人审核、分管安全副经理审核批准后,到安全科办理补发手续,新文件给予新发放号,并注明原号作废。必要时,安全科将作废文件发放号通知各相关部门,防止误用。

  (三)文件的修改与修订

  1.文件出现下列情况时,需进行修改或修订:

  1.1文件编制本身重大失误;

  1.2安全标准化运行过程中出现变动;

  1.3与上级有关规定、法令、法规相悖;

  1.4其它情况。

  2.安全生产管理文件需修改或修订时,必须向分管安全副经理提出书面申请,项目经理批准后,才能进行修改或修订。

  3.安全生产管理文件的修改均采用换页的方式进行修改或修订。

  4.安全科将需修改或修订的安全生产管理文件收回。

  5.安全科对修改或修订后的文件进行文件状态登记。

  (四)文件的评审

  1.安全科每年组织一次文件的评审工作,对文件的符合性进行评价。

  2.任何人不得在文件上乱涂乱画,确保文件的清晰、易于识别和检索。

  (五)文件的借阅

  1.文件属于保密级的,不可私自向外来单位提供、借阅。

  2.外来人员需借阅时,必须经项目经理审批后方可向用户提供。

  (六)废止和回收

  新版本文件发布时,旧版本文件同时废止或失效,安全科文件按发放台账全部收回并销毁。

文件管理制度4

  机要文件是传递党中央、国务院和省委、省政府密级较高的文件,机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。

  一、办理程序

  (一)机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后,送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批,文件应于当日处理,电报、急件随到随处理。

  (二)按领导签批的范围进行传阅。

  (三)需办理的,按局领导指示及时传阅有关科室办理。

  (四)归档,交上级部门。

  二、传阅

  (一)传阅文件要严格履行登记手续,按照文件阅读范围进行传阅。

  (二)机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度,避免中途积压、漏传、横传。

  (三)对局领导阅后所作的批示,要及时通知有关科室办理,并做好机要文件管理,防止文件丢失。

  三、保密

  (一)机要人员要忠于职守,认真负责,严守保密规定,做到不该说的不说。

  (二)对于机要文件,要单独存放,严加保管。

  (三)借阅机密、秘密级文件,需经办公室主任批准;绝密级文件一般不外借,确需借阅,需经分管领导批准。

  (四)各级领导要严格执行领导保密规定,不得将涉密文件留在办公室过夜或带回宿舍阅读。

  (五)涉密文件,不得复制或摘抄。

  四、归档

  (一)传阅和办理完毕的'文件,应及时清理收回,分类整理,坚持整洁、清洁。

  (二)凡参加会议带回或其他途径签收到的涉密文件,应及时送交机要室登记归档。

  (三)干部出差、调动工作或离退休时必须将自我使用或传阅的机要文件全部退回机要室。

  (四)机要人员按上级要求及时将机要文件收回。

文件管理制度5

  1.目的

  为了加强对安全生产制度的管理,确保安全生产制度和操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等得到控制,确保使用文件的适宜性和有效性,特制定本规定。

  2.适用范围

  本规定适用于烧结厂各部门。

  3.管理职责:

  3.1综合办公室是文件的归口管理部门,负责所有厂级文件的发布和归档工作。负责起草有关培训、职业卫生、经济责任考核等文件的编制。

  3.2安全科负责起草有关安全文件的编制。

  3.3技术科负责起草有关质量、工艺等文件的编写。

  3.4机动科负责起草有关设备、维护、能源消耗、备件材料等文件的编制。

  3.5生产科负责起草有关生产、环保等文件的编写。

  4.文件管理要求:

  4.1引用法规、标准

  文件制定要依据国家法律法规、天津市地方法规、《冶金企业安全生产标准化评定标准》、《企业安全生产标准化基本规范》及公司相关标准。

  4.2文件编写要求:

  4.2.1简单说明编写目的;

  4.2.2明确执行文件涉及的范围;

  4.2.3实施活动的主管部门与相关部门的职责和权限。

  4.2.4文件内容和要求:作为文件的主要内容,要明确相关部门应做些什么,由谁来做,如何做,达到什么标准,信息如何反馈,奖励与考核等。

  4.2.5文件实施日期。

  5.文件审批

  文件编写后,由部门负责人核稿后,送交主管厂领导审批签发。

  6.评审与修订

  6.1文件评审

  6.1.1评审的频次:正常情况下,每年组织评审一次;当出现以下情况时,可随时组织评审。

  a)安全生产的法律、法规发生变化;

  b)生产装置和工艺技术发生重大变化;

  c)安全生产相关的组织机构发生重大变化;

  d)管理机构的管理职责发生重大变化时;

  6.1.2评审内容

  a)与法律、法规符合性;

  b)与企业发展总体水平的相适应性;

  c)与工艺流程和装置变化的相适应性;

  d)安全管理制度之间的相容性和匹配性;

  6.2文件修订

  6.2.1修订频次:正常情况下,每两年组织修订一次。当出现以下情况,可随时组织修订。

  a)安全生产法律、法规发生变化,现行安全规章制度与之出现冲突,或不能充分满足法律、法规要求;

  b)生产装置和工艺技术发生重大变化;

  c)新装置、新产品投产,现行管理制度不能覆盖其安全管理;

  d)组织机构发生重大变化,需重新分配安全生产职责;

  e)各级人员素质发生较大变化,规章制度的要求已经充分转变为员工的自觉行动;

  6.2.2修订组织权限:制度文件的修订,本着制订部门组织修订的原则,当制订部门发生职能变化时,由该职能的`后续承接部门组织。必要时,需了解该制度的制订的原始背景。

  6.2.3修订依据:

  6.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。

  6.2.3.2安全生产制度评审结果。

  6.2.3.3制度执行过程中,员工提出的合理化建议。

  6.2.4修订后的制度文件,要履行会签手续,最后由厂长审批后,修订版发布实施。

  7.制度文件的终止执行

  因特殊原因,终止执行的安全生产制度,按原审批程序申请批准终止。

文件管理制度6

  一、总则

  技术文件是本厂指导生产、加工制造和质量管理的技术依据。为确保文件在质量保证中的重要作用,严明纪律,保证生产正常进行,特制订本制度。

  二、内容

  技术文件包括下述内容:

  1、成套设备资料,包括设备说明书、总图、部件图、零件图和各种明细表、装箱清单、产品合格证等;

  2、非标件制作资料,包括总图、部件图、说明等;

  3、土建资料,包括土建图纸、工程结算资料等;

  4、工艺文件

  5、技术标准

  6、生产报表

  三、技术文件归档部门

  1、内容中的1、2、3项归资料室存档;

  2、内容中的4、5、6项归办公室存档。

  四、技术文件归档制度

  1、归档范围

  内容项中的所有文件及与之相关的文件

  2、归档时间

  (1)技术文件材料管理成套后立即归档。

  (2)技术文件在工程验收半个月后归档。

  (3)产品施工图、工艺文件等在产品正式投产后一周内归档。

  (4)设备说明书、合格证等在开箱后立即归档。

  (5)技术改造、调试报告等在设备运行一周内归档。

  (6)技术革新材料在报审批准后一周内归档。

  (7)生产技术管理方面文件材料每年三月份前归一次档。

  3、归档份数

  (1)凡归档的技术文件一般应归档一份。

  (2)使用频繁的技术文件应归档2—3份(一份正本,其余为副本供借阅)。

  4、归档手续

  归档时应当由项目负责人填写技术材料入库一式两份,交接双方共同签字盖章各保留一份。

  5、归档要求

  (1)归档的技术文件必须收集齐全、完整、正确。

  (2)归档的技术文件必须要格式统一,纸张优良,字迹工整,图样清晰,手续完备,字迹一律用碳素墨水或蓝黑墨水书写。

  (3)各单位在每项工程验收时对技术材料的收集、整理等情况同时验收,如材料不完整,不系统不予验收。

  (4)归档工作由各归档部门承担,对技术文件材料系统整理组成保管单位(袋、册、卷)。

  五、技术文件管理和使用方法

  1、各相关技术文件由上述各归档部门归档保管,各部门要建立技术文件目录,做好归档登记、保管、复制、收发、注销和保密工作,要汇总好各技术文件复印发放单位的发放记录,建立技术文件复印图发放汇总台帐。

  2、技术文件正本归档后,原则上不得再从保管部门取出,若有更改须在保管部门进行。

  3、技术文件的发放与管理:

  (1)关于内容中1—3项技术:

  ①在本厂内按指导生产需要由技术文件设计或编制单位发放,并确定发放范围和数量,对使用单位逐一清点履行签收手续。

  ②外协件复印图由生产技术科提出明细,技术文件设计和编制单位前需经主管技术人员逐张检查签字,加盖所在部门公章后方可由生产技术科向协作厂提供,同样履行签收记录备案汇总手续。

  ③生产部门使用的复印图,使用单位应妥善保管,以能正常指导生产和质量检验,无正当理由损坏丢失者,应追究单位或个人责任,由厂长做出处理决定。

  ④确因某种原因复印图丢失补发,损坏可以以旧换新,但发放收受手续同前。

  ⑤复印图发放范围要考虑最小最少原则,即在能正常指导生产情况下,发放范围要最小,数量要最少。

  ⑥检查与考核:

  本项由厂长负责考核,每半年考核一次。

  (2)关于内容中的4、5项技术资料

  ①各工艺文件经质量监控小组审核批准后,归办公室存档,要建立工艺目录、明细表。根据质量监控小组的批准和本厂生产需要确定发放份数,并对使用部门逐一清点履行签收手续,记录在案。

  ②确因某种原因造成工艺文件丢失或损坏,可补发,但需经质量监控小组发出书面通知办公室,再由其发放,每月一次。

  (3)关于内容中的第6项技术文件:

  ①各种生产报表经统计员计算制定后存档,除每天向厂长、车间主任报送外,不得外发,如有关人员需查阅报表,需经征得厂长批准方可下发,统计员需把下发的报表记录在案。

  ②此项由生产经理考核,每月考核一次。

  六、技术文件更改制度

  为了进一步完善技术文件的更改办法,保证生产的`正常进行和各部门工作的协调性,需进行文件更改。

  1、更改原则

  (1)技术文件更改和得降低产品质量,亦不得违背有关标准和规定。

  (2)进行更改部位的图线、数字、文字、符号等应清晰完整正确统一。

  (3)本厂的技术文件,更改权属于产品设计和工艺质量监控小组或编制者,其他部门人无权更改。

  (4)技术文件的更改必须填写《更改通知单》,并严格履行审批手续。

  (5)底图和复印图均准予划改、不得刮改。一次性使用的技术文件准予改底图,但要做好原始记录。

  2、更改程序

  (1)填写《更改通知单》。

  技术文件确定更改后,由技术文件的设计或编制者填写更改通知单,且由此设计的相关技术文件均应一并履行同样手续。

  (2)更改校对和审核

  更改通知单填写后,由技术文件设计或编制单位有关负责人分别进行校对、审核并签字。

  (3)更改批准

  重要文件或更改较大者,更改通知单尚须厂长批准签字。

  (4)经上述程序后,更改通知单尚须加盖产品设计或工艺质量监控部公章后方能生效。

  (5)更改实施

  ①技术文件的设计者或编制者持批准生效后的更改通知单,首先到各相关保管部门改原件,并将更改通知单交由保管部门归档备查。

  ②其后技术文件的设计者或编制者持更改通知单到该文件的各使用单位逐一更改,并将更改通知单交由各单位备查。

  (6)考核

  本规定由厂长负责,每年考核一次。

  七、各归档部门职责

  1、收集、整理、保管有关技术资料。

  2、承办发、借阅技术资料工作,为生产、产品开发、技改等提供服务。

  3、承办技术资料的更改、清理和销毁过时文件工作。

  4、帮助本厂各机构内部的资料整理和归档工作。

  八、技术文件管理

  技术文件管理由mlb同志总负责。

文件管理制度7

  账号密码管理办法

  为维护网络安全运行,确保公司各项文件资料不受侵害,促进各类密码统一管理,特制订此制度。

  一、账号、密码设置对象

  1.服务器(域名、阿里云、教师行动网、云平台、中考中招、各部门存档)账号密码等;

  2.公司网站用户(云平台、教师行动网、中考中招)、后台账号等;

  3.公司官网、微信、微博等与公司宣传有关的账号、密码;

  4.因工作需要,在政府或第三方机构等网站注册的账号、密码;

  5.需加密的文件资料;

  6.上述未列出的其他与工作有关的账号密码。

  二、密码的设置

  1.公司各项密码,由直接责任人及部门负责人商议确定,密码可由直接责任人设定,并报部门负责人知晓及备案。

  2.密码内容设置规则:必须由数字、字符和特殊字符组成;密码长度不能少于8个字符;机密级对象,设置的.密码长度不得少于10个字符;设置密码时应尽量避开有规律、易破译的数字或字符组合。

  三、密码的修改

  1.公司因实际需求,修改(更换)各项密码,须向直接责任人申请,并得到部门负责人同意才允许更改密码。

  2.所有离职的员工须履行密码交执程序,及时上交公司各项账户密码。由部门负责人通知相关人员及时修改相应密码。

  3.定期更换密码:一般服务器密码更换周期不得超过60天。

  四、账号和密码的保存

  1.公司设置的各项用户密码由直接责任人自行保存,严禁将各项密码告知他人;若因工作需要必须告知,应按程序请示上级领导,经上级领导批示后方可告知相应密码。一旦对方工作完成,直接责任人必须及时更改密码,确保密码安全。

  2.公司的各项密码均由各部门负责人负责建立《密码信息表》(详见附表)、管理保存、及时更新,须将《密码信息表》(详见附表)提交至行政部档案管理员备份。档案管理员按月进行核查。

  3.各项密码直接责任人对所管理的密码,严禁通过各种渠道漏密,切勿出现忘记密码、遗失密码等情况。否则,将视情况承担相应工作失职的责任,部门负责人亦将承担部门管理连带责任。

  4.如发现密码有泄密迹象或黑客入侵,密码直接责任人应立刻报告上级领导,并严查泄密源头、修补系统漏洞,采取一切可行的方式规避公司损失,并将详细情况以书面形式及时上报上一级领导。

  五、处罚

  针对上述条款,违反者公司将依据情节轻重给予50元至1000元罚款,情节严重者将移送司法机关。

  附表:

  密码信息表

  序号

  名称/用途

  管理部门

  责任人

  账号/用户名

  密码

  备注

  网址、地址等

文件管理制度8

  第一条文件的接收。收到文件后及时检查、核对,在收文登记薄上分类详细登记,并注明密级。

  外出参加会议人员应将带回的文件交机要室统一登记管理。

  第二条文件的保管。机要文件必需存放在保险柜中,由专人保管。去省委领取或消退文件应有专车接送,严防丢失。

  第三条文件的传阅。机要文件由机要人员直接呈送。阅文者应及时阅示,并于当日退回机要室,不得横传,不得留存文件。

  第四条文件的借阅。借阅机要文件应当履行登记手续,阅文和传达文件要严格按规定的范围,不得扩大,不得将文件带入无关场所,不得携带机要文件顺便办理私事,文件用后及时归还。省军级文件一律不外借。

  第五条文件的复制。严格执行上级部门复制国家秘密载体的'管理规定。复制机要文件要履行审批手续。绝密级文件一律不得复制。其它文件复制必须经分管领导批准。复制的文件视同原件管理。

  第六条文件的清退。省军级、地市级文件每年按要求到上级发文单位进行清退,其它机要文件要认真填写*中央、省委文件清退情况统计表,上报发文单位。

  第七条文件的立卷、归档。按照档案法和相关规章制度及学校档案工作的规定和要求,及时分类立卷、归档,并办理相关手续。

  第八条文件的销毁。各单位(部门)需要销毁的文件资料交机要室统一办理销毁手续,禁止把文件、内部资料当废品出售。由机要秘书填写“文件销毁单”,经学校办公室负责人签批后方可送到省保密部门指定的文件销毁站处理,必须2人押送,实行监销。

  第九条文件的检查。借出的文件及时检查、催还。每学期末对外借文件进行一次检查催还工作,如发现有丢失文件情况,及时上报校保密委员会。

文件管理制度9

  1、目的:

  对外来文件的接收、处理、归档管理实施控制,确保文件的正常管理和能及时处理、遵守和执行。

  2、适用范围:

  适用于政府主管部门及上级公司、上级物业主管部门及其它管理关系单位发给公司的文件。

  3、引用文件:

  3、1质量手册第4、5章

  3、2 iso9002标准第4、5章

  4、职责:

  4、1总经理或副总经理负责审批各类外来文件、责成有关部门处理。

  4、2综合办公室负责处理除工程维修部工程技术文件、分承包合同、工程移交文件、经营管理部的经营合同、协议书以外的外来文件,包括上级公司、政府主管部门传来的文件及有关物业管理的法令、法规、各类规章制度的接收、登记、整理并保存原始件,将各部门传来的文件整理呈交总经理或副总经理审批,工程维修部及经营管理部的文件由综合办公室登记后保存一份原件。

  4、3各部门负责本部门业务往来中的外来文件及有关物业管理合同的法令、法规的'接收,经公司副总经理批准后,负责根据领导的批示处理有关文件。

  5、工作程序:

  5、1外来文件的接收:

  5、1、1上级公司文件由综合办公室派专人领取,政府主管部门下发的文件由收发员送综合办公室,综合办公室应填写《外来文件接收登记表》。

  5、1、2公司各部门的业务往来文件接收后,统一送交综合办公室进行分类,登记在《外来文件接收登记表》上。

  5、2外来文件的处理:

  5、2、1上级公司、政府主管部门的文件由综合办公室填写《外来文件处理表》,综合办公室主任填写呈办意见并由总经理或副总经理批阅,综合办公室根据批示转相关部门,并督促确保文件按总经理或副总经理批示执行。

  5、2、2外来的有关物业管理的法令、法规,经总经理批示后,由经营管理部送交综合办公室并存档,有关部门需要时,综合办公室将复印件盖上受控文件专用章,并做好《文件/资料发放登记表》。

  5、2、3传真由综合办公室在《外来文件接收登记表》上登记后,转相关部门,并由综合办公室存档。

  5、3外来文件的档案管理:

  5、3、1上级公司和政府主管部门的文件由综合办公室在年底或次年初提出销毁、立卷、归档意见,报公司领导批准后,对不需要使用查阅的文件填写《外来文件销毁登记表》后进行销毁,对有价值的文件进行装订成册,并保存。

  5、3、2日常业务文件由综合办公室征求相关部门意见后,提出具体处理措施报有关领导进行相应处理,建立文件处理档案。

  5、3、3归档文件借阅时受综合办公室监督,并做好借阅登记。

  6、支持性文件与质量记录:

  6、1《外来文件接收登记表》ej-qr-qp6、3-01

  6、2《外来文件处理表》ej-qr-qp6、3-02

  6、3《外来文件销毁登记表》ej-qr-qp6、3-03

  6、4《文件/资料借阅登记表》 ej-qr-qp6、1-01

  6、5《文件/资料发放登记表》 ej-qr-qp6、1-04

文件管理制度10

  物业公司外来文件管理规程

  1、目的

  通过对外来文件的有效管理,以保证分公司现场使用的外来文件都是最新版本的有效文件。

  2、适用范围

  分公司收到的上级公司或政府部门颁发的.各类法律、法规、条例,须引用或参考的标准、合同、用户提供的图样和技术要求、详细的工作文件等。

  3、职责

  3、1行政部负责收集、整理国家政策、法律、法规等行政性文件。

  3、2工程部负责收集、整理国家标准、行业规范、操作规程等技术性文件。

  3、3物业部负责收集、整理服务收费、城建管理等行业性文件。

  3、4保安部负责收集、整理消防、治安管理等法律法规文件。

  3、5分公司总经理负责批准外来文件在分公司的执行。

  4、实施程序

  4、1文件的识别

  4、1、1根据文件的种类,分为国家法律法规文件、国家标准和行业规范、规程、标准等。

  4、1、2相关部门分别负责将与分公司业务范围有关的文件整理出行政性/技术性/行业性/法律法规外来文件目录。目录应列明文件编号、名称、发布日期。

  4、2文件的转换

  行政性/技术性/行业性/法律法规文件目录,分别由行政部、工程部、物业部和保安部经理签署审核,由分公司总经理批准。

  行政部负责把批准转换的外来文件原件收集归档,并编制《外来文件清单》。

  4、3控制发放

  行政部对所需要使用的文件加盖受控章,并负责发放、借阅和保管,做好发放和借阅登记。当外来文件发生版本更替时,行政部负责更新《外来文件清单》。及时发放新版文件,收回旧版文件,并加盖作废章后销毁或处置。

  5、相关文件和质量记录表格

  5、1《外来文件清单》

  5、2《公文处理办法》

  5、3《文稿签发单》

  5、4《文件阅办单》

  5、5《发放文件登记表》

  5、6《文件借阅登记表》

文件管理制度11

  工程部机房上墙文件:机房管理制度

  1、所有机房、设备竖井均应设专人负责。不准乱堆杂物,保持通道的畅通。

  2、保持整洁,各设备表面应干净无杂物。每年要对高处及死角进行一次全面清扫。

  3、严禁在机房内聚会、聊天、嬉戏、睡觉、喧哗等,不得做与工作无关的事。

  4、严禁携带易燃易爆物品进入机房,严禁在机房内吸烟。未经批准不得在机房内进行动火类作业。

  5、机房的'电话为值班专业电话,应时刻保持待机状态,严禁打私人电话或长时间占用电话。

  6、机房的设备由值班人员负责运行操作、维护保养及巡视工作,无关人员严禁进入。

  7、外来人员进入机房须填写《工程部机房外来人员登记表》。

  8、发现异常现象要及时处理和报告,并做好记录。

  xx物业管理公司工程部

  20xx年x月xx日

文件管理制度12

  文件记录管理制度是企业内部管理的核心组成部分,它涉及到企业运营的各个方面,包括但不限于文件的创建、审批、存储、检索、更新、废弃等流程,以及记录的完整性、准确性、安全性和保密性的维护。这项制度旨在确保企业的信息资源得到有效管理和保护,提高工作效率,降低风险,同时也为企业的合规性和审计需求提供有力保障。

  内容概述:

  1. 文件分类与编码:建立统一的文件分类体系,对各类文件进行科学编码,便于管理和检索。

  2. 文件制作与审批:规定文件的起草、审核、批准和签发流程,确保文件内容的`准确性和合法性。

  3. 文件存储与保管:明确文件的存储介质、期限、位置和备份策略,确保文件的安全和完整。

  4. 文件使用与借阅:设定文件的使用权限,规范借阅流程,防止信息泄露。

  5. 文件变更与废弃:规定文件修改、替换和废弃的程序,确保信息的及时更新。

  6. 记录管理:确保记录的真实性、有效性,规定记录的保存期限和销毁程序。

  7. 安全与保密:制定信息安全政策,包括访问控制、加密、备份和恢复措施,保护敏感信息。

  8. 培训与监督:定期对员工进行文件记录管理培训,强化合规意识,并通过审计和检查确保制度执行。

文件管理制度13

  工程文件管理制度是企业运营中不可或缺的一环,它涵盖了项目从策划到实施,再到后期维护的所有文档管理流程。具体来说,这个制度主要包括以下几个方面:

  1.文件分类与编码:确定各类工程文件的分类标准,建立统一的编码系统,便于检索和管理。

  2. 文件制作与审批:规定文件的编制、审核、批准流程,确保文件质量与合规性。

  3.文件存档与保管:明确文件的存储方式、期限、权限设置,保证文件的安全性和完整性。

  4.文件变更与更新:设定文件修订、更新的程序,确保信息的时效性。

  5.文件使用与借阅:规范文件的使用规则,包括借阅、复制、销毁等环节。

  6.文件电子化与信息化:推动文件管理的'数字化进程,提高工作效率。

  内容概述:

  1.制度建设:制定详细的工程文件管理政策,包括文件生命周期管理、保密措施、责任分配等。

  2. 培训与指导:对员工进行文件管理知识的培训,提升其文件处理能力。

  3.系统支持:构建或选用合适的文件管理系统,实现文件的电子化存储和流转。

  4.监督与审计:定期进行文件管理的检查和审计,确保制度的有效执行。

  5.持续改进:根据实际情况调整和完善文件管理制度,保持其适应性和有效性。

文件管理制度14

  一、总则

  1、为规范公司文件的起草、审批、传达、存档工作,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,结合公司的实际情况,特制订本制度。

  2、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,公司上报下发的各种文件,同级相关方函、电、来文。其中工程系统与甲方的往来函件按《档案管理制度》执行。

  3、公司文件由办公室统一管理和存档。

  二、文件的分类

  1、外收文:公司从外部接收的政府文件。

  2、外发文:以公司名义向外部发送的文件。

  3、内行文:公司内部下发的文件,分为正式文件和临时文件(指时效性较强的文件)。本制度的.内行文所指的是正式文件。

  三、内行文的管理

  1、内行文的范围:

  凡是以公司名义对内发布的制度、办法、通知、决定、决议、会议纪要和会议简报,均属内行文范围。

  2、内行文的编号

  各部门发放文件之前,应交至办公室统一编号并留存一份(见附件一《编号规则》)。

  3、格式要求(附件二)

  ⑴、每一页页眉右侧注明公司名称并用五号宋体加粗字体。

  ⑵、每一页页脚中心注明页数和总页数,其中总页数用“()”括起。

  ⑶、在首页正文上方注明文件的编号、生效时间、修订时间、总页数、拟定部门,签发人。

  ⑷、文件标题使用宋体小二号字居中。

  ⑸、正文使用小四或四号宋体,行间距1.5倍。

  ⑹、主题词/抄报/抄送使用小四或四号宋体。

  ⑺、公司全称:在落款、合同文本等情形必须用全称。

  注:主题词即文件内容的关键词。抄报适用于需了解文件内容的公司管理层,抄送适用于需了解文件内容的相关单位、部门及同级部门。

  4、办公室负责对各部门起草的文件格式进行审核,对不符合格式要求的,有权退回并按要求格式改正。

文件管理制度15

  一、总则

  (一)为适应公司规范化、科学化管理需要,做好公司红头文件管理工作,根据公司实际情况修订本制度。

  (二)红头文件是接收传达方针政策,发布公司行政规章制度、指示、请示和答复等问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具,必须认真做好管理,有效为公司发展服务。

  (三)综合办公室是公司红头文件处理工作的管理部门,负责公司红头文件的收发、分办、传递、审核、催办、印刷、用印、立卷、归档、销毁等工作,对各部门的红头文件处理进行检查指导和监督管理。

  (四)红头文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限和要求完成。

  二、公司红头文件使用范围和红头文件代号

  (一)规定。

  红头文件代号为“规”。用于发布重要的行政规章制度,采取重大的强制性行政措施。

  (二)决定、决议。

  红头文件代号为“决”。对重要事项或重大行动做出安排,用“决定”;经会议讨论通过并要求贯彻的事项,用“决议”。

  (三)通知、通报。

  红头文件代号为“通”。转发上级机关红头文件,批转下级红头文件,要求下级办理和需要共同执行的事项,用“通知”;表彰先进,批评错误,传达重要信息,用“通报”。

  (四)请示、报告。

  红头文件代号为“请”。向上级请求批示与批准,用“请示”;向上级汇报工作、反映和说明情况、提出建议,用“报告”。

  (五)批复。

  红头文件代号为“复”。用于答复请示事项。

  (六)联系函。

  红头文件代号为“函”。用于商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等。

  (七)会议纪要。

  红头文件代号为“纪”。用于传达会议议定事项和主要精神,要求与会者共同遵守。

  (八)任免。

  红头文件代号为用于对公司经营管理各岗位职务、职称等进行任免。

  三、红头文件分类编号和红头文件编码

  (一)公司发文,一定要由综合办公室统一按照红头文件使用范围标注红头文件分类编号。

  1.以公司董事会名义发文,以“永青董字A【20BB】C号”进行编号;

  2.以公司行政名义发文,以“永青公司字A【20BB】C号”进行编号;

  3.以公司党委名义发文,以“永青党字A【20BB】C号”进行编号;

  4.以公司纪委名义发文,以“永青纪字A【20BB】C号”进行编号;

  5.以公司工会名义发文,以“永青工会字A【20BB】C号”进行编号;

  6.以公司监事会名义发文,以“永青监字A【20BB】C号”进行编号;

  (二)公司发文和收文,一定要由综合办公室统一进行红头文件编码,发文和收文分别以发【BBBB】DDEEEE和收【BBBB】DDEEEE进行编码管理。

  (三)字母释义。

  A:为红头文件代号,如“规、决、通、请、复、函、纪、任”;

  【20BB】:为所发红头文件的`年份,如“【20xx】”;

  C号:为本年度所发红头文件的顺序号,如“1号”。

  DD:为月份,如“01”;

  EEEE:为本年度所收红头文件的顺序号,如“0001”。

  四、红头文件内容

  (一)红头文件内容一般由密级、紧急程度、标题、发文字号(分类编号)、签发人、正文、附件、发文时间、印章、主送机构(部门)、抄报(送)机构(部门)、印发部门和时间等部份组成。

  (二)密级分为“A级”、“B级”、“C级”。

  (三)紧急程度分为“特急”、“紧急”、“普通”。

  (四)红头文件标题应准确、简要概括红头文件的主要内容。

  (五)发文字号包括代号、年份、顺序号。

  (六)公司对内发红头文件对全公司具有效力,对外发红头文件代表公司的整体意志。

  (七)红头文件应在首页注明签发人姓名。

  (八)红头文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。

  (九)发文机构(部门)必须注明全称。

  (十)多页红头文件应标明页码。

  (十二)红头文件须经盖章方为有效。红头文件一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性、流程性文档则应以信息联络单、报告、简报等形式流转,避免随意发文,发文由综合办公室统一进行编码,确保唯一性。

  五、红头文件排版格式

  (一)红头文件首页套印公司统一文头,红头文件最后一页页脚应注明:主题词、印发日期、印发份数等内容。

  (二)纸型一般采用A4纸。面页设置:上页边距2.5CM、下页边距2.0CM、左页边距2.5CM、右页边距2.0CM。

  (三)字体规定。文头:公司名称,仿宋体红色一号字;文号,宋体黑色四号字;红头文件名称,黑体黑色小二号字;红头文件台头称谓及一级标题,黑体黑色四号字;红头文件正文,宋体黑色小四号字;红头文件页脚,楷体黑色四号字。

  (四)行间距1.5倍、字符间距标准。

  六、收文

  (一)所有收到的外来红头文件均交综合办公室专人收办,并统一拆封、编号、登记,及时报领导签批并送相关部门处理。

  (二)收文办理程序:综合办公室登记、分发→领导签批→各部门承办→综合办公室催办→立卷→归档→销毁。

  (三)收文的管理。

  1.红头文件的签收。通过各渠道收到的红头文件(除公司领导亲启的除外)均由综合办公室专人签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要红头文件由专职机要员签收管理)后,由综合办公室专人统一拆封、编号、登记。对上级机要部门发来的红头文件,由专职机要员进行信封、红头文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错红头文件的文号。

  2.红头文件的编号保管。综合办公室文件管理员对收到红头文件后应及时附上“红头文件专用处理签”,并分类编码、登记、传阅、存档。

  3.本公司外出人员开会带回的红头文件及资料应及时送交综合办公室进行分类编码、登记、传阅、存档,不得个人保存。

  七、发文

  (一)发文办理程序。

  1.董事会发文:

  董事会秘书拟稿→董事长核准→综合办公室统一编号、编码、登记→打印→盖章→发文→备案。

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