文档管理制度

时间:2024-07-12 11:12:33 制度 我要投稿

文档管理制度15篇【实用】

  在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的文档管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

文档管理制度15篇【实用】

文档管理制度1

  文档资料管理制度是企业内部管理的重要组成部分,旨在规范文件的创建、存储、使用、更新和废弃等全过程,确保信息的安全、准确和有效利用。它涵盖了以下几个主要方面:

  1. 文件分类与编码:明确各类文档的分类标准,设定统一的编码系统,便于管理和检索。

  2. 创建与审批流程:规定文档的.创建、修订和审批流程,保证内容的准确性与合规性。

  3. 存储与备份:制定存储策略,包括物理存储和电子存储,以及定期备份,防止数据丢失。

  4. 使用权限与访问控制:设定不同层级员工的访问权限,保障信息安全。

  5. 更新与版本管理:规定文档的更新规则,保持信息的时效性,并进行版本控制。

  6. 分发与共享:明确文档的分发范围和方式,确保信息传递的有效性。

  7. 归档与销毁:建立归档制度,规定文档的保存期限,到期后的处理方式。

  内容概述:

  该制度需要涵盖以下关键领域:

  1. 法规遵从性:确保所有文档管理工作符合相关法律法规,如数据保护法、知识产权法等。

  2. 内部流程:与企业内部的其他管理体系(如质量管理体系、项目管理体系)相协调。

  3. 技术支持:利用信息技术实现文档的电子化管理,如使用文档管理系统(dms)。

  4. 员工培训:定期对员工进行文档管理的培训,提高其文档处理能力。

  5. 监控与评估:设置定期检查机制,评估制度执行情况,及时调整优化。

文档管理制度2

  一、总则

  第一条 为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,结合公司的实际情况,特制订本制度。

  第二条 文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,公司上报下发的各种文件、资料。同级相关方函、电、来文。

  二、收文的管理

  第三条 公文的签收:

  凡来公司公启文件(除领导订启的外)均由办公室收发员登记签收

  第四条 公文的编号保管:

  1、 办公室收发员对上级来文拆封后应及时附上"外来文件流单",并分类登记编号、保管。

  2、公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室 收发员进行登记编号保管,不得个人保存。

  第五条 公文的阅批与分转。

  1、凡正式文件均需由办公室主任根据文件内容和性质阅签后,由收发员分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要即阅即办。

  2、一般函、电、单据等,分别由办公室 收发员直接分转处理。

  3、为加速文件运转,办公室收发员应在当天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

  第六条 文件的传阅与催办。

  1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

  2、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交办公室,切忌横传,阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见",办公室收发员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

  3、办公室收发员对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如确系工作需要备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转,以防丢失。

  三、发文的管理

  第七条 发文的规定:公司上报下发正式文件由办公室负责。

  第八条 发文的范围:

  1、凡是以公司名义发出的文件、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

  2、下发文件主要用于:(1)公布规章制度;(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件;(3)公布体制机构变动或干部任免事项;(4)公布重大经营管理、技术、生活福利等工作的决定;(5)发布有关奖惩决定和通报;(6)其他有关重大事项;

  3、上行文件主要用于:(1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定;外发文主要用于:(2)同相关单位联系有关重大经营管理、技术、人事、物资供应等事宜。

  4、在日常经营管理、技术工作中,有关图纸、技术文件、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管公司领导批准后,由相关业务科室书面或口头通知执行,一般不用公司文件发布。

  5、各业务部门如开专题会议所作的决定,一般都不应发文,可以各业务部门名义发会议纪要。

  6、各业务部门与外单位发生的一般业务联系,可用各部门的名义对外发函(应各自编号备查)不用公司名义发文。

  四、发文程序与要求

  第九条 发文程序规定:

  1、各部门需要发文,应事先向办公室提出申请;拟搞人应填写《发文拟稿单》,并详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、标定日期;

  2、草拟文稿必须从公司角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。

  3、 办公室对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿部门重新拟稿;

  4、经办公室审查修改后的文稿,送主管领导核稿(对文稿内容、质量负责);

  5、对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理清楚;

  6、需经会签的文稿,由办公室在交付打印前送会签部门会签;

  7、经领导批准签发后的文稿交办公室统一编号打印;

  8、文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;

  9、文件打字后,由办公室派专人分发并检查落实情况。

  五、文件的借阅和清退

  第十条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人同意后办公室方可借阅。

  第十一条 借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。

  第十二条 各部门应指定一位责任心强的`同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

  六、文件的立卷与归档

  第十三条 文件的归档范围:

  以公司名义形成的文件统一由办公室负责归档;其它部门日常工作中形成的活动资料,由各业务部门负责立卷归档。

  第十四条 立卷要求

  1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。

  2、立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。

  3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。

  4、上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向办公室移交,清单一式两份。(交接部门各留存一份备查)。

  七、文件的销毁

  第十五条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,办理销毁手续。

文档管理制度3

  1.食品批发(贸易)公司必须领取卫生许可证后方能营业,并严格按照卫生许可范围亮证经营。

  2.食品批发(贸易)公司法定代表人为食品卫生责任人,对本公司食品经营活动过程中各环节的食品卫生负责。

  3.食品批发(贸易)公司应制定食品卫生岗位责任制度,各岗位卫生责任制度要上墙张贴。设立卫生管理人,负责落实各项卫生制度,负责本公司的具体食品卫生管理工作。

  4.应建立健全的食品索证卫生审核制度。对经营的食品来源严格审核,不经营违反国家法律法规的食品。

  5.建立健全的食品进货验收管理制度;建立台帐,记录食品进出货情况,对每批食品进行严格检查,防止假冒伪劣食品和不符合卫生标准及规定的食品进入市场。

  6.建立日常食品卫生检查制度,对每批食品的进出和贮存过程进行仔细检查,发现腐败变质、超过保质期和《食品卫生法》禁止生产经营的食品时应及时处理。对己流入市场的食品应立即追回,并向当地卫生行政部门报告,防止事态的扩展。

  7.经营定型包装食品的',所销售的食品包装标识应当真实,符合食品标签标准的要求。经营进口食品,其外包装应有中文标识。

  8.切实做好食品贮存卫生管理工作。

  8.1食品仓库实行专间专用,食品存放应分类分区、隔墙离地存放,必须有明显标识标示类别、生产日期、保质期、保存条件、进库时间等。食品仓库不得存放有毒有害物品(如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等),不得存放药品、杂品及生活用品等物品。

  8.2需冷藏的食品须存放于与其包装标签标示的保存温度相应的冷库内,冷冻设施须正常运转,冷库内禁止生熟混放。

  8.3食品库房应用无毒、坚固、易清扫材料建成。库房可分常温库和冷库,冷库又包括高温冷库(冷藏库)和低温冷库(冷冻库)。

  8.4常温库应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施,并能正常使用; 必须设置机械通风设施,并应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁,清库时应做好清洁消毒工作。

  8.5冷库应注意保持清洁、及时除霜;冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途,冷藏库、冰柜应设外显式温度(指示)计并正常显示。

  8.6低温冷库(冷冻库)温度必须低于-18℃,高温冷库(冷藏库)温度必须保持在0~10℃;冷藏设备、设施不能有滴水,结霜厚度不能超过1cm。

  8.7冷库内不可存放腐败变质食品和有异味食品。食品之间应有一定空隙,直接入口食品与食品原料应分库冷藏。

  8.8食品储存要做到先进先出,尽量缩短储藏时间,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。

  9.按照《中华人民共和国食品安全法》做好从业人员卫生管理工作。

文档管理制度4

  (一)为明确工作职责,理顺工作程序,规范调度文档管理,根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》调度和地面设施管理制度建设的要求,制定本制度。

  (二)调度文档管理分为图表、台账、记录簿、电子显示屏和牌板等。

  1.图表:

  调度室各种图表必须及时填绘和修订,与实际情况相符合,图表必须归档管理。

  2.台账:

  (1)综合台账应当记录当班生产计划完成情况、安全生产情况,重点工程和重点

  工作调度情况,安全生产中出现的问题和处理情况,领导值班、下井带班及入井人数情况,领导交办工作及落实情况等。

  (2)综合台账应内容完整,数据准确,账面整洁,字迹工整。

  (3)按日原煤产量、月及年累计完成量、综合进尺、开拓进尺、日月年累计完成进尺,分项或统一建立统计台账。

  3.记录簿:

  建立调度值班记录、领导值班及下井带班记录(由带班领导填写)、调度员交接班记录、安全生产例会记录、生产安全事故(突发事件)分析统计记录,存档管理。

  4.电子显示屏:

  (1)电子显示屏应正常显示调度统计报表、重点安全生产信息;

  (2)主要设备和重点安全生产环节视频监控;

  (3)煤矿安全监测监控系统、井下人员定位系统等终端显示;

  (4)显示的数据应准确,实时集中监控。

  (三)调度文档内容齐全,数据准确,账面整洁,记录规范,值班记录无涂改。(四)档案资料,应有专人管理。

  (五)调度文档的保存期限:

  1.班、日调度记录,月度及年度生产总结,调度台账保存1年以上。

  2.调度日报、旬报、文字分析,上级通知、通报、传真电文保存1年以上。

  3.死亡事故和重大非伤亡事故记录,作为永久保存材料。

  (六)各项生产数据和事故伤亡情况,未经有关领导批准,不得擅自对外公布。(七)立卷时应编制好案卷目录,把文件的.作者、标题、日期等项目填写清楚,装

  订整齐、牢固,填写备考表,注明保管期限。

  (八)对超过保存期限的档案,由档案管理员登记造册,经档案管理部门领导鉴定,报矿分管领导批准后,按规定销毁。

文档管理制度5

  一、目的

  建立营销中心的文档管理制度,对项目中所有文档进行清晰有效的分类管

  理与控制,实现项目文档的有序保管与规范流动,为项目文档提供规范化的管理,提高项目的成功率,有效控制项目成本、进度、时间。

  二、范围

  本文适用于营销中心各单元、公司内配合部门及与之有关的客户、合资公司、渠道的文档。

  三、原则

  (一)定义

  文档包括接收、发放和内部文档,含传真、电邮、备忘录或是会议纪要、邮递、商务运作阶段文档及其他内部文档。

  (二)规范明确内部文档的编制和命名

  (1)文件名应是文件的标题。

  (2)标题应能直观简明体现文件的内容。

  (3)每个文档必须有一个统一的编号。

  (4)在电子文档的命名后面加上编号。

  (5)文件编制应使用对应的统一文档模板。

  2.接收文档控制编号

  所有接收文档需有统一文档控制编号,统一由文档中心管理。文档控制编号形式由项目管理者根据实际情况确定,建议体现接收日期的信息。

  3.明确项目文档的使用制度

  (1)在项目前,应建立一套文档的管理程序明确文档的拟制、审核人员,文档控制员。明确所有文档的编号、收发登记操作,及受控等级。

  (2)建议接收文档的管理程序由文档控制员统一接收。加盖或记录接收日期(时间)。赋予文档控制编号。

  记录输入文档中心数据库,保存原件。

  (3)明确发送文档的管理程序加盖或记录发送日期(时间)。记录输入文档中心受控库,保存原件。发送后由文档控制员统一记录归档。

  (4)明确合同各方之间的文档传递等相关规定

  (5)文档借阅登记和保密规定原则上严禁文档原稿进行借阅。借阅副本应进行登记,加盖副本章。副本销毁的规定。限期返还原件的规定。

  (6)电子文档的共享规定

  4.明确文档的归档存放

  (1)建立纸面存储和电子件存储两套相对应的文档管理系统,附表一《项目文档归档结构》。

  目录结构见

  (2)按文档的阶段及用途属性(主题)归档分类,如售前阶段、售中阶段,再按标书、合同、方案、会议纪要等分类。

  四、文档提交

  (一)外埠部门提交部门的文档,经过审核后及时提交给文档保管人员备案、存档。

  (二)部门内部文档定稿后及时提交给文档保管人员备案、存档。

  (三)部门对外交流或是与项目单位汇报、沟通所提交的文档,经过沟通、汇报后整理成终稿的.,由文档负责人及时提交到文档管理人员备案、存档。

  (四)部门外埠工作人员与项目单位交流、沟通时准备的文档或是会议纪要定稿后提交部门领导,经部门领导审核后报文档管理人员备案、存档。

  (五)备忘录或是会议纪要以周为单位提交文档;建设方案、PPT、规划、设计等文档定稿后以月为单位提交;涉及变更的方案、规划等文档经过部门与项目单位确认后及时报文档管理员备案、存档。

  五、具体内容

  (一)文档编号

  凡项目有关的文档,均统一编号。

  文档编码方式:文档属性-发放对象-顺序编号-文档日期-文档密级文档属性:本字段用两位英文字母表示发放对象:本字段用两位英文字母表示

  文档日期:本字段6位数字,表明文档的发生时间,以便于查询和统计。顺序编号:本字段4位数字,系文档的顺序编号,此编号表示同一文档属性、发放对象内所有文档的顺序号。

  文档密级:本字段1位数字,表明了文档的保密级别。

  0级代表机密,项目经理及其指定人员阅读1级代表秘密,项目组核心成员阅读2级代表内部公开,项目组所有成员阅读3级代表公开,所有项目组干系人均可阅读表1文档属性字段对照文档分类简写文档分类简写PPT指令潜在用户分析报告发票用户分析报告普查报告合作意向书手册会议纪要备忘录建设方案计划解决方案答复项目制度报表合同招投标文件表2文档接收对象字段对照发放对象简写发放对象简写客户项目组内部合作方部门内部合资公司渠道公司内部供应商

  (二)文档的存放

  项目文档分别建立电子和纸面件档案。

  纸面文档按文件的属性、分类存放,并填写《文件存放控制表》进行存放、借阅登记。

文档管理制度6

  1.监理日记是监理部和监理工程师必备的专用记录手册,是监理工作的重要资料。监理人员应逐日逐项认真填写,特别是涉及变更设计、会议决定、上级指示,有关质量、进度、安全检查、投资等有关事项,都应详细写入日记。

  2.文档管理。监理部应建立有关往来函件、电话处理、日常监理工作技术资料整理与归档管理的相关台帐。所有文件收发、文档资料均应严格按监理(咨询)公司贯标工作的规定进行管理。

  3.工程监理台帐。各类台帐是文件化的'施工信息分类记录,监理部应结合工程特点和内容选择建立,以加强对内业资料的管理。

  1)开工报告审批台帐

  2)工程进度台帐

  3)见证取样检验台帐

  4)平行检验台帐

  5)见证检测台帐

  6)旁站监理台帐

  7)工程变更台帐

  8)总监理工程师巡视记录台帐

  9)验工计价台帐

  10)项目管理机构要求建立的其他台帐

  上述各类监理台帐必须定期记录,记录内容应符合各类台帐的记录要求和规定。监理站办公室必须认真对台帐进行检查,发现问题及时纠正,确保台帐资料的及时、完整和准确,具有可追溯性。

  4.各类监理台帐与监理日记、监理技术文件应能互相印证,主要内容一致,不得互相矛盾或无法对应。

  5.对于大型铁路综合建设项目,监理部应建立监理日志,记录监理部主要人员的动向和工作内容。监理日志由监理站办公室负责填写,总监理工程师定期审签。

文档管理制度7

  本脱硫管理制度文档旨在规范和优化企业内部的脱硫工艺管理,确保环保法规的合规性,提高生产效率,降低运营成本。内容主要包括以下几个方面:

  1. 脱硫设备的`运行与维护

  2. 脱硫工艺参数的监控与调整

  3. 废弃物处理与排放控制

  4. 安全操作规程

  5. 员工培训与绩效评估

  6. 环保政策与法规的遵循

  内容概述:

  1. 脱硫设备的运行与维护:涵盖设备的日常检查、定期保养、故障排查与修复,以及设备更新升级策略。

  2. 脱硫工艺参数的监控与调整:涉及工艺流程的优化,参数设定与监控,以保证脱硫效果。

  3. 废弃物处理与排放控制:规定废弃物的收集、储存、处理方法,以及排放标准的遵守。

  4. 安全操作规程:明确安全操作流程,预防事故的发生,保障员工安全。

  5. 员工培训与绩效评估:制定培训计划,提升员工技能,通过绩效考核激励员工遵守制度。

  6. 环保政策与法规的遵循:定期更新环保法规知识,确保企业行为符合国家和地方的环保要求。

文档管理制度8

  文档资料管理制度及实施措施

  为了确保项目部文件的完整性,方便查找和利用,以及做好收集、整理、立卷、保管等工作,维护文件档案的完整性和安全性,特制定了本制度及实施措施。

  1.文档资料管理制度

  1.1项目部员工必须切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作,以保证文件档案资料的齐全完整,使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。

  1.2项目部在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本项目生产经营活动相关的上级事文等都必须齐全完整地收集、整理、立卷、保管。

  1.3综合部要做好项目部员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作,以确保资料完整。

  1.4文件资料档案的保管和查阅:

  所有档案必须入框上架,科学排列,以便查找,避免暴露或捆扎堆放。

  文件柜要保持整洁卫生,要定期检查、经常核对文件档案资料,发现问题及时处理、报告并做好相关记录,确保文件档案资料的完整和安全。

  项目部内部员工因工作需要查阅档案资料,必须报请项目部领导批准。外单位人员要查阅、复印公司档案,必须经项目部领导批准后才能查阅。项目部所有档案一律不允许外借。

  对于项目部机密文件及档案的管理,要有专柜存放并单独设锁,无关人员不得接触。工作人员要严守机密。

  2.文档资料实施措施

  2.1由项目部综合部负责管理性文件的'收发、传阅、编制清单归类保存。由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发,负责编制目录,分发清单。所有施工图的持有人应对图纸的修改、变更及时标识。

  2.2所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数,文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》,按发放范围和数量发放文件,并做好编号及登记。

  2.3文件领用人在收到文件和资料时,应在文件发放的表格上登记签字。

  2.4在发放过程中,文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。

  2.5当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应向文件发放部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,编号不变。文件发放部门应将原破损文件收回处理。

  2.6文件使用人文件丢失后,应向文件发放部门办理补领手续。在补领申请时必须作出书面说明。文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号,并注明作废。

  2.7为了识别和管理在使用的有效文件及其修订状态,项目部办公室和项目工程部分别负责编制管理性和技术性的《有效文件控制清单》。

  2.8文件和资料更改的流程如下:

  填写《文件和资料更改申请表》,说明更改理由和内容。若涉及其他部门,需重新会审。

  原则上由原审批人审批,若无法审批,则需指定授权人并提供相关背景资料。

  经审批后,填写《文件和资料更改通知单》,并发至相关部门。

  持有人根据通知单指令进行更改,并确保正确、清晰。通知单应附于文件后或收回原文件,并做好发放登记。

  更改部门应将审批件存档备查,并记录和标识文件更改。

  2.9作废的文件应加盖“作废”印章,并在使用场合中撤出。

  2.10文件和资料应妥善保管,防止丢失和损坏。若出现问题,应向主管领导报告并批准后办理。存档按公司档案管理办法规定办理。文件管理人调离岗位或存档时,必须移交全部文件,并做好记录。

  2.11文件和资料的使用控制如下:

  需要复印的,需填写《文件和资料复印审批表》,经主管部门或部门负责人批准,规定份数、编号,发放应做好记录和登记。

  需要临时借阅的,应填写《文件和资料借阅申请单》,经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅后必须及时归还。文件一般情况下不外借,如确需外借,需经主管领导批准。

文档管理制度9

  文档资料管理制度的重要性不言而喻:

  1. 保障信息资产:有效管理文档,防止信息泄露,保护企业的'核心竞争力。

  2. 提升效率:通过标准化流程,减少查找、使用文档的时间,提高工作效率。

  3. 保证合规:遵守法规要求,避免因文档管理不当导致的法律风险。

  4. 支持决策:确保决策者获取到准确、最新的信息,支持明智决策。

  5. 持续改进:通过记录和分析文档使用情况,识别潜在问题,推动企业持续改进。

文档管理制度10

  脱硫管理制度的重要性不言而喻,它直接影响企业的环保形象、经济效益和社会责任。良好的`脱硫管理能够:

  1. 降低环境污染,保护生态环境,履行企业社会责任。

  2. 提升生产效率,减少因设备故障和工艺问题导致的停机时间。

  3. 避免因违反环保法规导致的罚款和声誉损失。

  4. 保障员工安全,降低职业病风险,提升员工满意度和忠诚度。

文档管理制度11

  1. 保障信息安全:有效的文档管理能防止敏感信息泄露,维护企业利益。

  2. 提高效率:清晰的.流程和权限划分使工作更加高效,减少因信息混乱导致的时间浪费。

  3. 法规遵从:符合行业法规和内部政策,避免法律风险。

  4. 知识传承:文档是企业知识的重要载体,良好的管理制度有助于知识的积累和传承。

  5. 决策支持:准确、及时的文档信息为管理层决策提供依据。

文档管理制度12

  文档管理制度是指在组织内部建立一套完整的文件和信息管理规则,旨在确保信息的安全性、准确性和有效性。它涵盖了从文件的创建、审批、存储到销毁的整个生命周期,旨在提升工作效率,防止信息丢失,保障企业运营的合规性。

  内容概述:

  1. 文件分类与编码:确立文件的分类标准,制定统一的编码系统,以便于检索和管理。

  2. 创建与审批流程:明确文件的'创建权限,规定审批流程,确保信息的准确性和权威性。

  3. 存储与保管:规定文件的存储介质、期限和地点,确保文件的安全保存。

  4. 使用与访问:设定文件的使用权限,控制访问,防止未经授权的使用或泄露。

  5. 更新与修订:规定文件更新和修订的程序,保证信息的时效性。

  6. 归档与销毁:设立归档标准,明确文件的保存期限,规定销毁流程,防止无用信息占用资源。

文档管理制度13

  一、文档是单位的重要资料,加强文档的管理,是保障和促进各项生产经营活动的有序开展,实现文档管理的程序化、规范化,为使文档管理达到高效、安全的目的,特制定本制度。

  二、文档管理应指定专人负责(专职文秘),文件管理员必须作好文卷归档,存放保管和遵守单位有关文件使用的管理规定。

  三、文件管理员应按以下程序工作

  1、文件收集:坚持随时对收集的文件进行归档,保证文件资料的完整,对已办理完毕的文件应及时收回存档;对会议文件要及时整理,单位对外发文件报送材料要留好底稿和正本。

  2、文件保管

  收集时应按文件收发的单位、性质分类,再根据时间先后排列存档备查。

  3、文件收发

  文件收文应填写收文的表格,注明文件名称、发文单位、发文时间、收文时间、收文人签名。

  文件发文应填写发文的表格,注明发文名称、发文时间、发文人签名、收文人签名。

  四、文件存放和销毁

  1、文件应有一个安全的存放之外,最好配备专门的文件柜。

  2、文件的`存放和提取应由专职人员负责。

  3、专职人员应做好防火、防潮、防虫、防尘、防损等方面工作。

  4、文件装订存档(每年一次):将文件分类后按时间和来文单位顺序排列,编上页码,做好文件目录后装订,和收发文登记表格放在一起,以便查找。

  5、文件销毁:单位年终进行文件销毁工作,对无归档存放价值的文件、材料,上级指定需要销毁的文件,其他无存档价值的文书。对需要销毁的文件应统一填写销文登记表,由站长签字同意后方可销毁,销毁文件时由分管站长在场监销。

  五、文件借阅

  1、本单位人员借阅文件,文件管理员应制定表格,注意借阅人姓名,注明归还时间,借阅人签名。交待纪律,保证文件不丢失,不得转借他人,爱护文件注意清洁,在规定时间内归还。

  2、外单位人员借阅文件,须持有介绍信,经站长同意后方可借阅。

  3、文件管理员应遵守文件保密规定,不能借阅的文件严禁借阅。

  六、处理

  对违反本制度的行为,按照车站《职工奖惩实施细则》处理。

文档管理制度14

  技术保密管理制度

  第1章 总则

  第1条 为加强对设计过程所用“电子绘图”、“规划报告书”、“投标书”等涉密图纸和文件以及公司“核心知识产权”及其相关内容在计算机信息系统运行的安全,保护公司核心秘密,促进公司设计和信息化的健康发展,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》及有关保密工作规定等规定,结合本公司实际,特制定本制度。

  第2条 适用范围

  1.本制度适用于公司所有员工;

  2.公司所有人员,包括设计人员、技术管理人员、行政管理人员、后勤服务人员等(以下简称“工作人员"),都有保守公司商业秘密的义务。

  第2章 保密范围

  第3条 公司秘密是指:

  1、设计过程涉密的图纸及文件(如电子图、规划设计类报告);

  2、不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息。

  第4条 公司秘密包括但不限于以下事项。

  1、公司生产经营、发展战略中的秘密事项;

  2、公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项;

  3、公司生产、科研、科技交流中的秘密事项;

  4、公司对外活动(包括外事活动)中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项;

  5、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项;

  6、其他秘密事项。

  第3章 密级分类

  第5条 公司秘密分为三类:绝密、机密和秘密。

  第6条 绝密是指与公司生产、科研、经营、人事有重大利益关系,一旦泄露会使公司的安全、利益或者生存遭受特别严重损害的事项,主要包括以下内容.

  1、公司设计类工程项目资料、投标资料;

  2、按《档案法》规定属于绝密级别的各种档案;

  3、公司重要会议纪要。

  第7条 机密是指与本公司生产、科研、经营、人事有重要利益关系,一旦泄露会使公司安全、利益或者生存遭受严重损害的事项,主要包括以下内容。

  1、公司核心技术涉及的设计图纸和相关资料;

  2、尚未确定的公司重要人事调整及安排情况、公司对管理人员的考评材料;

  3、公司薪金制度,财务专用印签、账号,保险柜密码,月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表,电脑开启密码,重要磁盘等电子媒介的内容及其存放位置;

  4、公司总体发展规划、经营战略、商务谈判内容及载体,正式合同和协议文书;

  5、按《档案法》规定属于机密级别的各种档案;

  6、获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策;

  7、外事活动中内部掌握的原则和政策。

  第8条 秘密是指与本公司生产、经营、科研、人事有较大利益关系,一旦泄露会使公司的安全、利益或者生存遭受损害的事项,主要包括以下内容。

  1、公司高管的家庭住址及外出活动去向;

  2、经营企划方案;

  3、公司有关部门所调查的事故和违法违纪事件及责任人情况和载体;

  4、公司大事记;

  5、设计图纸、各类技术文件等;

  6、按《档案法》规定属于秘密级别的各种档案;

  7、各种检查表格和检查结果。

  第4章 保密措施

  第9条 各密级知晓范围

  1、绝密级 公司领导班子成员及与绝密内容有直接关系的工作人员;

  2、机密级 部长级别以上管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员;

  3、秘密级 主任级别以上管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员.

  第10条 公司员工必须具有保密意识,做到不该问的绝对不问,不该说的绝对不说,不该看的绝对不看。

  第11条 公司董事长负责领导保密的全面工作,各部门负责人为本部门的保密工作负责人,各部门视本部门业务情况设立兼职保密员。

  第12条 如果在对外交往与合作中需要提供公司秘密,应先由总经理(必要时董事长)批准。

  第13条 严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项,不准在私人交往中泄露公司秘密。

  第14条 公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时,应立即采取补救措施并及时报告公司行政部,行政部应立即做出相应处理。

  第15条 公司董事长、总经理及各机要部门必须严格保管钥匙,非本部人员得到获准后方可进入,离开时要落锁。

  第16条 文档人员、保密人员出现工作变动时应及时办理交接手续,并由上级领导签字确认。

  第17条 司机对领导在车内的谈话应严格保密。

  第5章 保密环节控制

  第18条 计算机及计算机网络设施

  1、机房为设备重地,无关人员一律不准进入;

  2、对重要信息应有异地备份措施和保密措施;

  3、应有计算机病毒和有害数据防治措施;

  4、应有网络攻击防范和追踪措施;

  5、必要时对涉密电子文档应采取单机专用或购置功能软件,从技术上防止设计图、核心技术及图纸报告等被下载和拷贝。

  第19条 文件打印

  1、文件送打印时,应由原稿提供部门领导签字,签字领导对文件内容负责审查是否涉密,文件如有涉密内容,应在文相关记录记录涉及人员姓名,同时确定保密级别,需要发放的涉密文件应有文件编号、发放范围和打印份数;

  2、打印部门要做好登记,打印、校对人员的姓名应反映在发文单中;

  3、打印完毕,所有纸质文件废稿应全部销毁,电脑存盘的电子文档应消除或加密保存.

  第20条 涉密文件发送和E—mail使用

  1、文件打印完毕,由文件印制部门专门人员负责转交发文部门,并作登记,不得转交无关人员;

  2、发文部门下发文件时应认真做好发文记录;

  3、保密文件应由发文部门负责人或其指定人员签收,不得交给其他人员;

  4、对于剩余文件应妥善保管,不得遗失;

  5、发送保密文件时应由专人负责,严禁让非规定人员或试用期员工发送保密文件;

  6、公司禁止员工未经允许在E-mail个人邮箱传递涉密文件和信息;

  7、如公司使用保密软件,应在软件功能加入涉密文件和信息外泄技术闭锁.

  第21条 涉密文件复印

  1.原则上保密文件不得复印,如遇特殊情况需由主管报公司总经理(或公司董事长)批准方可执行;

  2.文件复印应做好登记;

  3.复印件只能交给部门主管或其指定人员,不得交给其他人员;

  4.复印废弃件应即时销毁。

  第22条 文件借阅

  借阅保密文件时必须经借阅方和提供方领导签字批准,提供方负责登记,借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露,确需摘抄、复印时,要由提供方领导许可并签字注明.

  第23条 传真件

  1.传递保密文件时,不得通过未经允许的传真机传递;

  2.收发涉密传真件时应做好登记;

  3.保密传真件的收件人只能为部门主管负责人或其指定人员。

  第24条 录音、录像

  1.录音、录像应由指定部门整理并确定保密级别;

  2.保密录音、录像材料由行政部负责存档管理。

  第25条 档案

  1.档案室为涉密文件保管重地,无关人员一律不准进入;

  2.借阅文件时应填写“申请借阅单”,并由主管领导签字;

  3.秘密文件仅限下发范围内人员借阅,如遇特殊情况需由行政部批准借阅;

  4.秘密文件的保管应与普通文件区别开,按等级、期限加强保护;

  5.档案销毁应经鉴定小组批准后指定专人监销,要保证两人以上参加,并做好登记;

  6.不得将档案材料借给无关人员查阅;

  7.秘密档案不得复印、摘抄,如遇特殊情况需由主管报总经理批准后方可实施。

  第26条 保密部门管理

  1.与保密材料相关的部门均为保密部门,如董事长、管理层、总工办、经营拓展部、行政部、财务部等;

  2.有关部门需指定兼职保密员,从而加强保密工作;

  3.保密部门应做好保密材料的保管、登记和使用记录工作。

  第27条 会议

  1.所有重要会议均由行政部协助相关部门做好保密工作;

  2.应严格控制涉密会议参会人员,无关人员不应参加;

  3.承办涉密会议时会务组应认真做好到会人员签到及材料发放登记工作;

  4.保卫人员应认真鉴别到会人员,无关人员不得入内;

  5.会议录音、摄像人员由行政部指定。

  第28条 保密协议与竞业限制协议

  1.公司要按照有关法律规定,与相关工作人员签订保密协议和竞业限制协议(或在其他协议中含竞业限制条款);

  2.保密协议与竞业限制协议一经双方当事人签字盖章,即发生法律效力,任何一方违反协议,另一方都可以依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法公司提起诉讼。

  第29条 员工离职规定

  1.员工离开公司时,必须将有关本公司技术信息和经营信息的全部资料(如可研报告、图纸、数据资料、电子文档等)交回本公司.

  2.员工离开公司时,公司需要以书面或者口头形式向该员工重申保密义务和竞业限制义务,并可以向其新任职的单位通报该员工在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务。

  3.员工离开公司后,如果利用在公司掌握或接触的由公司所拥有的`商业秘密、核心技术,并在此基础上作出新的技术成果或技术创新,有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用,但在实施或者使用时利用了公司所拥有的且本人负有保密义务的商业秘密、核心技术时,应当征得本公司的同意,并支付一定的使用费。

  4.未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的,有关人员和用人单位应当承担相应的法律责任。

  第6章 违纪处理

  第30条 公司对违反本制度的员工,可视情节轻重,分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的,公司将依法追究其刑事责任。对于泄露公司秘密,尚未造成严重后果者,公司将给予警告处分,处以 100 元至 500 元的罚款。

  第31条 利用职权强制他人违反本制度者,公司将视情节给予开除处理,并处以 500 元以上的罚款。

  第32条 泄露公司秘密造成严重后果者,公司将给予开除外理,并处以 5000 元以上的罚款,必要时依法追究其法律责任。

  第7章 附则

  第33条 本制度由行政部负责制定,公司讨论通过后报董事长批准执行。

  第34条 本制度由行政部负责解释,自发布之日起实行。

  第35条 本规定未尽事宜,按国家相关法律规定办理。

文档管理制度15

  一、档案资料的管理规定

  1、为保证所有文件、合同、各类档案资料能全面地保存并管理,同时也方便各部门有效地使用所有资料,公司的文档资料实行统一管理制度。

  2、由运营中心负责公司所有文档资料保存和管理工作。

  3、各部门例会和重要会议均要有会议纪要并提交运营中心。

  4、所有业务合同原件一式三份,一份交客户,另两份分别由业务部、财务部存档,各业务部每月整理汇总合同清单。

  5、图书资料由各部门自己保管,但各部门需向运营中心提交清单,并在每次新增资料后及时向运营中心提交新增的`资料清单。

  二、文档资料的主要范围

  1、公司所有重要文件包括决议、通知、通报、请示、报告、批复、公司信函、会议纪要、公告等;

  2、公司的各种规划、计划、总结等资料;

  3、各部门例会和重要会议的会议纪要;

  4、员工个人档案(员工信息表、个人简厉、体检表、身份证复印件、学历复印件及其它相关重要证件的复印件)以及员工奖罚记录、考勤记录、借用设备记录、绩效考核等资料;

  5、员工提案、述职报告等文字材料。

  三、文档资料的调用原则及规定

  1、调用文档要严格按照分级调用相关文档的原则。

  2、调用本部门文档,须经本部门经理申批。

  3、调用外部门文档,经双方经理同意并填写有关调用文档表格方可调用。

  4、未经批准任何人不得擅自越级或跨部门调用文档,违者按情节轻重予以处罚。

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